Otrzymaliśmy korektę WNT od zagranicznego kontrahenta z datą wystawienia 24.06.2012 , ale przyszła do nas dopiero w lipcu. Czy da się ją odliczyć w lipcu? cCzy może trzeba korektę za czerwiec??
Wydaje mi się, że wg. art. 86 ust. 10a ustawy o VAT w zakresie podatku naliczonego (który nakazuje jego zmniejszenie w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą), mogę zaliczyć tę fakturę za lipiec. Ale co z KPiR?? Wpisać do dochodowego czerwca a vat dać w lipcu? Dobrze rozumuje?